湘西州民族特殊教育学校2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(
按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补
助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补
助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,
坚持依法治教、依法治学,贯彻执行州委州政府、州教体局等上级
部门的行政规章制度。
2、巩固普及特殊学生义务教育工作成果和整体水平,配合州
委州政府、州教体局等上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学
,及开展附近困难学生的送教上门工作,严格控制辍学。
3、认真落实特殊学生的教育任务,严格执行特殊教育教学大
纲,保证完成特殊教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、
智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学
方法和教育手段的改革。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,负责对本
校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,
全力推进素质教育实施。
5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,负责对本
校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,
全力推进素质教育实施。
6、有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、
勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、
体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
7、有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、
勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、
体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
8、坚持立德树人、德育为先,做好全校师生的思想政治工作
和意识形态工作,开展社会主义核心价值观教育,加强学校文化和
精神文明建设,推动形成良好校风教风学风。
9、坚持立德树人、德育为先,做好全校师生的思想政治工作
和意识形态工作,开展社会主义核心价值观教育,加强学校文化和
精神文明建设,推动形成良好校风教风学风。
10、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师
人事管理、继续教育、考核考评。
11、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件。
12、完成上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
湘西州民族特殊教育学校内设部门6个包括:办公室、德育室
、教导室、总务室、校安办、教研室。本部门共有编制人数74人,
实有人数72人。
二、部门预算单位构成
湘西州民族特殊教育学校部门只有本级,没有其他预算单位,
因此本部门预算仅含本级预算。湘西州民族特殊教育学校为正科级
财政全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、
上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部
门收入预算1,414.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1,414.37
万元。收入较去年增加92.43万元,主要是主要是单位实有人数增
加,人员经费拨款增加。。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,414.37万元,其中
,教育支出1,101.26万元,社会保障和就业支出138.2万元,卫生
健康支出66.21万元,住房保障支出108.7万元。支出较去年增加
92.43万元,主要是单位实有人数增加,人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,414.37万元,其中
,教育支出1,101.26万元,占77.86%;社会保障和就业支出138.2
万元,占9.77%;卫生健康支出66.21万元,占4.68%;住房保障支
出108.7万元,占7.69%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,384.37万元
,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支
出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电
费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算30万元,主要是
部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括
有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:特殊学
校教育30万元,主要用于特殊教育学生在校伙食费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运
行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待
费1万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0
万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2024年
“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费
预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛
事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预
算284.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1.8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通
信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术
用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上
通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增
配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,
执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公
务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值
100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出
绩效目标的金额为1,414.37万元,其中,基本支出1,384.37万元,
项目支出30万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务
和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费
、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料
费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国
(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
湘西州部门预算公开表.xlsx
部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
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| 部门公开表01 |
收支总表 |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,414.37 | (一)一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1,384.37 | 一、机关工资福利支出 |
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经费拨款 | 1,409.57 | (二)外交支出 |
| 工资福利支出 | 1,218.99 | 二、机关商品和服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 4.80 | (三)国防支出 |
| 商品和服务支出 | 165.39 | 三、机关资本性支出 |
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行政事业性收费收入 |
| (四)公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出(基本建设) |
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专项收入 |
| (五)教育支出 | 1,101.26 | 二、项目支出 | 30.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 1,384.37 |
国有资本经营收入 |
| (六)科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 |
| 七、对企业补助 |
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罚没收入 |
| (八)社会保障和就业支出 | 138.20 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 30.00 | 八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
| (九)社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 30.00 |
政府住房基金收入 |
| (十)卫生健康支出 | 66.21 | 资本性支出(基本建设) |
| 十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| (十一)节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
| (十二)城乡社区支出 |
| 对企业补助(基本建设) |
| 十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
| (十三)农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
| (十四)交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| (十六)商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
| (十七)金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
| (十八)援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| (二十)住房保障支出 | 108.70 |
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政府性基金补助 |
| (二十一)粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
| (二十四)预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
| (二十五)其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
| (二十六)转移性支出 |
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十一、其他收入 |
| (二十七)债务还本支出 |
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| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,414.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,414.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,414.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,414.37 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1,414.37 | 支 出 总 计 | 1,414.37 | 支 出 总 计 | 1,414.37 | 支 出 总 计 | 1,414.37 |
收入总表 |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 |
| 合计 | 1,414.37 | 1,414.37 | 1,414.37 |
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505 | 湘西州教育和体育局 | 1,414.37 | 1,414.37 | 1,414.37 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 | 1,414.37 | 1,414.37 |
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| 部门公开表03 |
支出总表 |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
类 | 款 | 项 |
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| 合计 |
| 1,414.37 | 1,384.37 | 30.00 |
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| 505 | 505 | 1,414.37 | 1,384.37 | 30.00 |
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| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 | 1,384.37 | 30.00 |
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205 |
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| 205 | 教育支出 | 1,101.26 | 1,071.26 | 30.00 |
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205 | 07 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,101.26 | 1,071.26 | 30.00 |
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205 | 07 | 01 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1,101.26 | 1,071.26 | 30.00 |
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208 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.20 | 138.20 |
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208 | 05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.41 | 132.41 |
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208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 | 132.41 |
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208 | 99 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 |
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208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 |
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210 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 66.21 | 66.21 |
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210 | 11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.21 | 66.21 |
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210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.21 | 66.21 |
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221 |
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| 221 | 住房保障支出 | 108.70 | 108.70 |
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221 | 02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.70 | 108.70 |
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221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 108.70 | 108.70 |
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| 部门公开表04 |
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
类 | 款 | 项 |
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| 合计 | 1,414.37 |
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| 1,384.37 |
|
|
| 30.00 |
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| 505 | 湘西州教育和体育局 | 1,414.37 |
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| 1,384.37 |
|
|
| 30.00 |
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| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 |
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| 1,384.37 |
|
|
| 30.00 |
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205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 1,101.26 |
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| 1,071.26 |
|
|
| 30.00 |
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208 | 05 | 05 | 505006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 |
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| 132.41 |
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208 | 99 | 99 | 505006 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 |
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|
| 5.79 |
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210 | 11 | 02 | 505006 | 事业单位医疗 | 66.21 |
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|
| 66.21 |
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221 | 02 | 01 | 505006 | 住房公积金 | 108.70 |
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| 108.70 |
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| 部门公开表05 |
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
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| 合计 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 | 165.39 | 0.00 | 30.00 |
|
| 30.00 |
|
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| 505 | 湘西州教育和体育局 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 | 165.39 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30.00 |
|
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| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 | 165.39 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30.00 |
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205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 1,101.26 | 1,071.26 | 905.87 | 165.39 |
| 30.00 |
|
| 30.00 |
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208 | 05 | 05 | 505006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 | 132.41 | 132.41 |
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208 | 99 | 99 | 505006 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
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210 | 11 | 02 | 505006 | 事业单位医疗 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |
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221 | 02 | 01 | 505006 | 住房公积金 | 108.70 | 108.70 | 108.70 |
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| 部门公开表06 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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收入 | 支出 |
|
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
一、本年收入 | 1,414.37 | 一、本年支出 | 1,414.37 |
|
(一)一般公共预算拨款 | 1,414.37 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 | 1,409.57 | (二)外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 4.80 | (三)国防支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (五)教育支出 | 1,101.26 |
|
(四)社会保险基金预算资金 |
| (六)科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 | 138.20 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (十)卫生健康支出 | 66.21 |
|
(四)社会保险基金预算资金 |
| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 108.70 |
|
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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| (二十六)转移性支出 |
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| (二十七)债务还本支出 |
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| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1,414.37 | 支 出 总 计 | 1,414.37 |
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| 部门公开表07 |
|
一般公共预算支出表 |
|
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
| 合计 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 | 0.00 | 165.39 | 30.00 |
|
|
|
| 505 | 湘西州教育和体育局 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 |
| 165.39 | 30.00 |
|
|
|
| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 | 1,384.37 | 1,218.99 |
| 165.39 | 30.00 |
|
205 |
|
| 205 | 教育支出 | 1,101.26 | 1,071.26 | 905.87 |
| 165.39 | 30.00 |
|
205 | 07 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,101.26 | 1,071.26 | 905.87 |
| 165.39 | 30.00 |
|
205 | 07 | 01 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1,101.26 | 1,071.26 | 905.87 |
| 165.39 | 30.00 |
|
208 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.20 | 138.20 | 138.20 |
|
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208 | 05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.41 | 132.41 | 132.41 |
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208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 | 132.41 | 132.41 |
|
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208 | 99 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
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208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
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210 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |
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210 | 11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |
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210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |
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221 |
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| 221 | 住房保障支出 | 108.70 | 108.70 | 108.70 |
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221 | 02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.70 | 108.70 | 108.70 |
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221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 108.70 | 108.70 | 108.70 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表08 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:单位:505006_州民族特殊教育学校 | 单位:万元 |
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部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
|
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
301 | 工资福利支出 | 1218.99 | 1218.99 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 90.79 | 90.79 |
|
|
30103 | 奖金 | 270.08 | 270.08 |
|
|
30101 | 基本工资 | 343.10 | 343.10 |
|
|
30107 | 绩效工资 | 201.91 | 201.91 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.41 | 132.41 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.79 | 5.79 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.21 | 66.21 |
|
|
30113 | 住房公积金 | 108.70 | 108.70 |
|
|
302 | 商品和服务支出 | 165.39 |
| 165.39 |
|
30228 | 工会经费 | 43.28 |
| 43.28 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 3.00 |
|
30229 | 福利费 | 26.08 |
| 26.08 |
|
30216 | 培训费 | 12.41 |
| 12.41 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 61.49 |
| 61.49 |
|
30201 | 办公费 | 18.12 |
| 18.12 |
|
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
|
合计 | 1384.37 | 1218.99 | 165.39 |
|
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表09 |
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
|
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 |
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|
|
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|
| 合计 | 1,218.99 |
|
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|
|
| 1,218.99 | 1,218.99 |
|
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|
|
| 505 | 湘西州教育和体育局 | 1,218.99 |
|
|
|
|
| 1,218.99 | 1,218.99 |
|
|
|
|
| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,218.99 |
|
|
|
|
| 1,218.99 | 1,218.99 |
|
|
205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 905.87 |
|
|
|
|
| 905.87 | 905.87 |
|
|
208 | 05 | 05 | 505006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 |
|
|
|
|
| 132.41 | 132.41 |
|
|
208 | 99 | 99 | 505006 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 |
|
|
|
|
| 5.79 | 5.79 |
|
|
210 | 11 | 02 | 505006 | 事业单位医疗 | 66.21 |
|
|
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|
| 66.21 | 66.21 |
|
|
221 | 02 | 01 | 505006 | 住房公积金 | 108.70 |
|
|
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|
| 108.70 | 108.70 |
|
|
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
| 合计 | 1,218.99 | 905.87 | 343.10 | 90.79 | 270.08 | 201.91 | 204.41 | 132.41 |
| 66.21 |
| 5.79 | 108.70 |
|
|
|
|
|
|
| 505 | 湘西州教育和体育局 | 1,218.99 | 905.87 | 343.10 | 90.79 | 270.08 | 201.91 | 204.41 | 132.41 |
| 66.21 |
| 5.79 | 108.70 |
|
|
|
|
|
|
| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,218.99 | 905.87 | 343.10 | 90.79 | 270.08 | 201.91 | 204.41 | 132.41 |
| 66.21 |
| 5.79 | 108.70 |
|
|
|
|
205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 905.87 | 905.87 | 343.10 | 90.79 | 270.08 | 201.91 |
|
|
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|
208 | 05 | 05 | 505006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.41 |
|
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|
| 132.41 | 132.41 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
208 | 99 | 99 | 505006 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 |
|
|
|
|
| 5.79 |
|
|
|
| 5.79 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 | 505006 | 事业单位医疗 | 66.21 |
|
|
|
|
| 66.21 |
|
| 66.21 |
|
|
|
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|
221 | 02 | 01 | 505006 | 住房公积金 | 108.70 |
|
|
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|
| 108.70 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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|
| 部门公开表11 |
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
|
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
类 | 款 | 项 |
|
|
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表12 |
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
|
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
|
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
类 | 款 | 项 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表13 |
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
|
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
|
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 |
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
| 合计 | 165.39 |
|
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|
| 165.39 | 165.39 |
|
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|
| 505 | 湘西州教育和体育局 | 165.39 |
|
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| 165.39 | 165.39 |
|
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|
| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 165.39 |
|
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|
| 165.39 | 165.39 |
|
|
205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 165.39 |
|
|
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|
| 165.39 | 165.39 |
|
|
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
| 合计 | 165.39 | 18.12 |
|
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|
| 12.41 | 1.00 |
|
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|
| 43.28 | 26.08 | 3.00 |
|
| 61.49 |
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|
| 505 | 湘西州教育和体育局 | 165.39 | 18.12 |
|
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|
|
|
| 12.41 | 1.00 |
|
|
|
|
| 43.28 | 26.08 | 3.00 |
|
| 61.49 |
|
|
| 505006 | 州民族特殊教育学校 | 165.39 | 18.12 |
|
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|
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|
|
| 12.41 | 1.00 |
|
|
|
|
| 43.28 | 26.08 | 3.00 |
|
| 61.49 |
205 | 07 | 01 | 505006 | 特殊学校教育 | 165.39 | 18.12 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 12.41 | 1.00 |
|
|
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|
| 43.28 | 26.08 | 3.00 |
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| 61.49 |
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表15 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 合计 | 4.00 |
| 3.00 |
| 3.00 | 1.00 |
|
505 | 湘西州教育和体育局 | 4.00 |
| 3.00 |
| 3.00 | 1.00 |
|
505006 | 州民族特殊教育学校 | 4.00 |
| 3.00 |
| 3.00 | 1.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表16 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
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工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表17 |
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政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
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类 | 款 | 项 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表18 |
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政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
|
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表19 |
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国有资本经营预算支出表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
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工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表20 |
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财政专户管理资金预算支出表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
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工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
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| 合计 | 0.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表21 |
|
专项资金预算汇总表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 |
|
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |
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| 合计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 30.00 |
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505 | 湘西州教育和体育局 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 30.00 |
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505006 | 学生伙食费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 30.00 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表22 |
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| 项目支出绩效目标表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 | 金额单位:万元 |
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单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 |
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 30.00 |
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505006 | 学生伙食费 | 30.00 | 保障残疾学生用餐质量,减轻残疾学生家庭负担 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生补助标准 | 学生补助标准为18元/天,8元/中餐 | 反映学生每天用餐标准 | 按标准发放得10分,每少1元扣1分 | - | 定性 |
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社会成本指标 | - | - | - | - | - | 定性 |
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生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | 定性 |
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产出指标 | 数量指标 | 补助学生数量 | 听障及视障学生88人,培智学生95人 | 反映补助学生人数 | 发放到位得10分,每减少1%,扣1分 | - | 定量 |
|
|
质量指标 | 伙食补助资金到位率 | 100% | 实际收到伙食补助金额/2023年伙食补助预算 | 90%得5分,每减少1%扣1分 | - | 定量 |
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|
伙食补助覆盖率 | 100% | 实际领取伙食补助人数/应发放伙食补助人数 | 90%得5分,每减少1%扣1分 | - | 定量 |
|
|
伙食补助发放率 | 100% | 实际发放伙食补助金额/应发放伙食补助金额额 | 发放到位得5分,每减少10%扣1分 | - | 定量 |
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时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | 反映该项目完成时间 | 按期完成得10分,每超出10天扣1分 | - | 定量 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 残疾学生毕业率 | 有所提高 | 该指标反映残疾学生毕业情况 | 较好得10分,一般得3分 | - | 定性 |
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残疾学生接受教育程度 | 有所提高 | 该指标反映残疾学生接受教育情况 | 较好得10分,一般得3分 | - | 定性 |
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|
社会效益指标 | 残疾学生入学率 | 95%以上 | 适龄学生入学情况 | 95%得5分,每减少1%扣1分 | - | 定量 |
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残疾学生家庭负担率 | 有所减轻 | 对家庭负担减轻情况 | 较大得5分,一般得3分 | - | 定性 |
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|
残疾学生生活质量 | 有所提升 | 残疾学生生活质量 | 良好得5分,一般得3分,差得0分 | - | 定性 |
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生态效益指标 | - | - | - | - | - | 定性 |
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|
可持续影响指标 | 项目可持续发展情况 | 能 | 反映该项目可持续发展情况 | 能持续发展得10分,不能持续发展得0分 | - | 定性 |
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|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校伙食得满意度 | 95%以上 | 学生对学校伙食满意程度 | 95%以上得10分,每降低1%扣1分 | - | 定量 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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| 部门公开表23 |
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整体支出绩效目标表 |
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单位:505006_州民族特殊教育学校 |
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| 金额单位:万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |
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资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
|
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 |
|
505006 | 州民族特殊教育学校 | 1,414.37 | 1,414.37 |
|
|
| 1,384.37 | 30.00 | 目标1:保障教师工资福利已发放。 目标2:保障教师“四险一金”缴纳 目标3:保障学校日常工作开展 目标4:保障学校退休人员与遗属人员的待遇。 目标5:实施特殊教育 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖金到位率 | ≥ | 90 |
| 反映奖金到位情况 | 90%以上得10分,每减少1%扣1分 |
|
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社会成本指标 | - |
| - |
| - | - |
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生态环境成本指标 | - |
| - |
| - | - |
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产出指标 | 数量指标 | 足额投入日常公用经费 | = | 100 |
| 实际投入日常公用经费/日常公用经费预算 | 100%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
老师工资福利发放率 | = | 100 |
| 实际缴纳的“四险一金”/国家规定缴纳的“四险一金” | 100%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
足额发放退休人员待遇 | = | 100 |
| 实际发放得工资及福利待遇国家政策英发放的福利待遇 | 100%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
“四险一金”缴纳率 | = | 100 |
| 实际发放退休人员待遇/国家政策应发放退休人员待遇 | 100%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
质量指标 | 残疾学生毕业率 | ≥ | 80 |
| 反映残疾学生毕业完成情况及毕业后适应社会能力 | 大于等于80%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
时效指标 | 春秋两季教育教学计划完成率 | ≥ | 90 |
| 教学计划完成情况 | 90%以上得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常开展各项业务 | 定性 | 优秀、良好、合格、不合格 | 优秀、良好、合格、不合格 | 反映学校日常工作完成情况 | 优秀得10分,良好得8分,合格6分,不合格得0分 |
|
|
社会效益指标 | 残疾学生入学率 | ≥ | 90 |
| 适龄残疾学生入学情况 | 大于等于90%得10分,每减少1%扣1分 |
|
|
生态效益指标 | - |
| - |
| - | - |
|
|
可持续影响指标 | - |
| - |
| - | - |
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|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | ≥ | 95 |
| 教师对学校管理满意情况 | 大于等于90%得5分,每减少1%扣1分 |
|
|
家长对学校管理满意度 | ≥ | 95 |
| 家长对学校管理满意情况 | 大于等于90%得5分,每减少1%扣1分 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
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2024年州级部门预算政府采购预算表 |
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单位:部门:505_湘西州教育和体育局 |
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| 单位:万元 |
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单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购编码 | 采购品目 | 经济科目 | 起始时间 | 完成时间 | 采购数量 | 计量单位 | 是否会议、培训或网络租赁 | 是否适宜面向中小企业 | 是否含有纳入审批管理的信息化产品 | 采购项目总投资 | 其中:当年预算安排金额 | 其中:非当年预算安排金额 | 备注 |
|
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 单位资金 | 上年结转结余 | 以前年度 | 以后年度 |
|
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
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| 合计 |
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| 286.50 | 286.50 | 286.50 |
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| 505 | 湘西州教育和体育局 |
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| 286.50 | 286.50 | 286.50 |
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| 505006 | 州民族特殊教育学校 |
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| 286.50 | 286.50 | 286.50 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 空调 |
| 电气设备 | 30299 | 2024 | 2024 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 办公桌椅 |
| 办公家具 | 30299 | 2024 | 2024 | 10 | 张 | 否 | 否 | 否 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 文件柜 |
| 办公家具 | 30299 | 2024 | 2024 | 10 | 个 | 否 | 否 | 否 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 复印纸 |
| 纸质文具及办公用品 | 30299 | 2024 | 2024 | 30 | 件 | 否 | 否 | 否 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 车辆维修和保养服务 |
| 车辆维修和保养服务 | 30231 | 2024 | 2024 | 1 | 批 | 否 | 否 | 否 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 车辆加油服务 |
| 车辆维修和保养服务 | 30231 | 2024 | 2024 | 1 | 批 | 否 | 否 | 否 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
|
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|
505006 | 州民族特殊教育学校 | 机动车保险服务 |
| 机动车保险服务 | 30231 | 2024 | 2024 | 1 | 批 | 否 | 否 | 否 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
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|
505006 | 州民族特殊教育学校 | 情景中心建设 |
| 其他货物 | 30299 | 2024 | 2024 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 特殊教育资源中心建设 |
| 其他货物 | 30299 | 2024 | 2024 | 1 | 批 | 否 | 否 | 否 | 103 | 103 | 103 | 103 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 童梦教育系统 |
| 其他软件 | 30299 | 2024 | 2024 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 60 | 60 | 60 | 60 |
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505006 | 州民族特殊教育学校 | 璟云教育教学管理平台 |
| 其他软件 | 30299 | 2024 | 2024 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 35 | 35 | 35 | 35 |
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( 一审:李绒 二审:麻芳林 三审:姚茂彬)